秀山土家族苗族自治縣醫(yī)療保障局
2024年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家及重慶市醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。
2.貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障籌資和待遇政策。適時實施長期護理保險制度改革。
3.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。
4.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。落實異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。落實醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
5.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策。實施醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制,推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格機制、價格信息監(jiān)測和信息公開制度。
6.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策。
7.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助工作。經(jīng)辦醫(yī)療救助業(yè)務(wù),組織開展城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助政策宣傳和相關(guān)培訓(xùn),推進城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助信息系統(tǒng)建設(shè)。
8.貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制,實施醫(yī)療保障基金支付方式改革。
9.貫徹執(zhí)行定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
10.職能轉(zhuǎn)變。秀山土家族苗族自治縣醫(yī)療保障局要完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負(fù)擔(dān)。
11.與有關(guān)部門的職責(zé)分工。秀山土家族苗族自治縣醫(yī)療保障局要建立與縣發(fā)展和改革委員會、縣衛(wèi)生健康委員會、縣市場監(jiān)督管理局、國家稅務(wù)總局重慶市秀山土家族苗族自治縣稅務(wù)局等部門的溝通協(xié)商機制,加強制度、政策銜接,協(xié)同推進改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
12.完成縣委縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
本單位下設(shè)辦公室、醫(yī)療保障科、基金監(jiān)管科(掛內(nèi)審科牌子)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu);并負(fù)責(zé)管理秀山土家族苗族自治縣醫(yī)療保障事務(wù)中心(正科級參公事業(yè)單位)和秀山土家族苗族自治縣醫(yī)藥價格招標(biāo)采購服務(wù)中心(副科級公益一類事業(yè)單位);其中,秀山土家族苗族自治縣醫(yī)療保障事務(wù)中心設(shè)置8個工作機構(gòu),分別是綜合科、基金財務(wù)科、參保管理科、職工醫(yī)保待遇科、居民醫(yī)保待遇科、醫(yī)療救助科、稽核內(nèi)審科。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)5876.65萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款5876.65萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加450.14萬元,主要原因是醫(yī)療救助項目資金增加。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)5876.65萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出292.24萬元,衛(wèi)生健康支出5531.03萬元,農(nóng)林水支出3.59萬元,住房保障支出49.79萬元。支出較去年增加450.14萬元,主要原因是基本支出增加1039.34萬元,項目支出減少589.19萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入5876.65萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出5876.65萬元,比2023年增加450.14萬元。其中:基本支出1717.24萬元,比2023年增加1039.34萬元,主要原因是公務(wù)員醫(yī)療補助項目在本年度調(diào)整為人員支出以及2023年新招錄1名干部,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出4159.42萬元,比2023年減少589.19萬元,主要原因是公務(wù)員醫(yī)療補助項目在本年度調(diào)整為人員支出。項目經(jīng)費主要用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、企業(yè)離退休干部、老干部、傷殘軍人醫(yī)療補助等重點工作。
秀山土家族苗族自治縣醫(yī)療保障局2024年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算6.5萬元,比2023年減少0.5萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2023年持平;公務(wù)接待費2萬元,與2023年持平;公務(wù)用車運行維護費4.5萬元,比2023年減少0.5萬元,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費;公務(wù)用車購置費0萬元,與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費87.41萬元,比上年增加11.95萬元,主要原因是2023年度新招錄一名干部,以及新增事業(yè)發(fā)展經(jīng)費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款4159.42萬元。
(三)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額10萬元:政府采購貨物預(yù)算10萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購10萬元:政府采購貨物預(yù)算10萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(七)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(八)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
(九)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十一)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人:蔣晶??聯(lián)系方式:023-76611860
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